職位描述
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1..公司內審負責人,負責公司內部審計團隊的管理,內部審計工作計劃的制訂與執行 。2.完善內控體系建設,監督內控制度執行,系統化梳理公司的內部控制風險漏洞,推動分子公司、業務部門制定整改措施,并監督整改閉環。3.開展運營審計、報表審計、績效審計、離任審計等,發現違規行為和流程制度漏洞,并監督整改。4.組織年度企業風險評估工作,并針對高風險領域,推動業務部門制定相關風險應對措施,實施監督。5.對高風險領域、重大項目的業務開展,進行過程監督,及時提示風險。6.董事長交辦的其他事宜。崗位要求:1.統招本科及以上學歷,財務、法律等相關專業。2.對教培行業運營管理流程熟悉,有教培行業經驗優先。3.抗壓、有韌性、正義感、責任心、原則性強。
職能類別:審計經理/主管
關鍵字:內審內部審計內控體系運營審計報表審計會計師事務所外審財務經理
工作地點
地址:武漢武昌區武漢-武昌區
