職位描述
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1、年度經營審計: 以風險為導向開展專項的內部經營審計工作;
2、對集團層面及各業務群的業績披露數據進行審計,對披露業績數據的真實性、有效性負責;
3、按照內部審計制度流程,開展專項審計工作(包括財務審計、工程審計、供應鏈審計、IT審計、離任審計等)并出具相應的審計報告;
4、參與集團重大合同的制定及實施,對重大合同的合規性、合理性及實際執行情況進行審計;
任職要求:
1、會計師事務所(四大)或大型集團型企業內部審計部門管理經驗,有制定全面審計計劃并帶領團隊開展審計項目經驗;
2、具備1-2個集團級全面審計項目落地經驗;
3、具有集團型企業風險管理、內部控制體系建設經驗;
4、有集團經營審計項目實施經驗,能夠從公司經營活動中洞察出經營管理問題并給出相應建議;
5、具有全面的審計專業知識,掌握全面的審計工作開展流程,熟悉審計相關法律法規;
6、具備甲乙雙方審計經驗,做過快消行業經營審計項目(鞋服尤佳) 優先考慮;
工作地點
地址:遵義赤水市
