崗位職責:
1、根據審計計劃和公司內審相關制度,獨立開展或團隊合作執行各類專項審計工作,并編制高質量的工作底稿及審計報告;
2、按照工作方案要求,獨立開展公司費用抽查工作,并從合規性和合理性角度以點帶面揭示風險;
3、按照工作方案要求,開展IT系統審計和規則算法復核,并完成相關工作底稿及結果匯報;
4、與公司相關職能密切合作,協助進行職能自查工作,提升其風險管控意識,從而協助優化、完善內控政策和流程;
5、基于審計結果,提出整改建議并持續跟蹤和監督整改措施的落實情況,確保審計發現得到及時有效解決;
6、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財會、審計、經濟管理等相關專業,具備CPA、CIA或CISA等相關專業資格優先考慮;
2、3年以上大型企業內審內控工作經驗,有知名會計師事務所IT審計項目經驗優先考慮;
3、具備良好的職業道德和團隊合作精神,較強的溝通、協調、分析和解決問題能力,并有較強的主動學習能力;
4、熟練使用辦公軟件,具備良好的數據分析和報告編寫能力。
